Objednávka č. 2020/020

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2020/020
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup pracovných odevov a obuvi podľa vlastného výberu v roku 2020.
  • Dátum vyhotovenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 3 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0174/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 325,18 € 05.03.2020 25.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0214/20 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 56,90 € 11.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0301/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 73,56 € 08.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0387/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 49,87 € 05.05.2020 08.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1016/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 200,55 € 02.12.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0998/20 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 1 194,67 € 25.11.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť