Objednávka č. 071/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 071/2019
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup udržbarského a inštalačného materiálu podľa vlastného výberu v priebehu roka 2019.
  • Dátum vyhotovenia: 11.10.2019
  • Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0926/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 789,50 € 11.11.2019 22.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0994/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 1 134,40 € 04.12.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0995/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 55,90 € 04.12.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0999/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 1 770,50 € 05.12.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť