Objednávka č. 0110/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0110/22
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás jablká.
  • Dátum vyhotovenia: 05.10.2022
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0898/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 22,00 € 25.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0866/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 88,00 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0961/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 22,00 € 11.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1012/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 33,00 € 05.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1035/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 22,00 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1085/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 11,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1084/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 17,60 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť