Objednávka č. 0107/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0107/25
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás údržbárky materiál.
  • Dátum vyhotovenia: 17.09.2025
  • Celková hodnota: 316,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0479/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 316,45 € 24.09.2025 29.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť