Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0314/25 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 753,75 € 25.07.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0371/25 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 50,40 € 25.07.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0370/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 080,75 € 25.07.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0369/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 175,64 € 25.07.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0362/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 229,36 € 24.07.2025 28.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0361/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 129,71 € 24.07.2025 28.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0368/25 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 328,40 € 23.07.2025 28.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0363/25 Funkcia technika PO a činnosti BTS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 221,00 € 23.07.2025 28.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0365/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 30,02 € 23.07.2025 28.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0367/25 Odstránenie nedostatku po revíziach. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VS CONTROL s.r.o. 46852549 5 731,80 € 23.07.2025 28.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0364/25 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 431,00 € 23.07.2025 28.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0366/25 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 755,96 € 23.07.2025 28.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0358/25 Vyúčtovanie el. energie 06/2025 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 351,21 € 14.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0359/25 Vyúčtovanie el. energie 06/25 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 118,63 € 14.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0360/25 Vyúčtovanie el. energie 06/2025 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 111,54 € 14.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0357/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 190,40 € 11.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0356/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 1 220,51 € 11.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0350/25 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,83 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0353/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0346/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 339,14 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0354/25 Plyn 06/2025 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 700,40 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0344/25 Telekomunikačné služby- 06/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,18 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0345/25 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,15 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0355/25 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 63,00 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0343/25 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 26,13 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0348/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 690,89 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0351/25 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 60,27 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0352/25 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/25 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0341/25 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 220,17 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0342/25 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 351,78 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »