Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0360/25 Vyúčtovanie el. energie 06/2025 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 111,54 € 14.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0357/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 190,40 € 11.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0356/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 1 220,51 € 11.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0350/25 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,83 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0353/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0346/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 339,14 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0354/25 Plyn 06/2025 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 700,40 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0344/25 Telekomunikačné služby- 06/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,18 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0345/25 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,15 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0355/25 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 63,00 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0343/25 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 26,13 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0348/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 690,89 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0351/25 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 60,27 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0352/25 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/25 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0341/25 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 220,17 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0342/25 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 351,78 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0349/25 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 188,42 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0347/25 Prenájom kontajnera 01.07.-31.07.2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0337/25 Telekomunikačné služby 06/2025 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 123,14 € 07.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0338/25 Telekomunikačné služby 06/2025 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 07.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0339/25 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,50 € 07.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0340/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 2 922,32 € 07.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0331/25 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 81,35 € 04.07.2025 21.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0333/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 837,98 € 04.07.2025 21.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0336/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 482,13 € 04.07.2025 21.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0334/25 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2. polrok 2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 346,86 € 04.07.2025 21.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0335/25 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 299,31 € 04.07.2025 21.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0332/25 Cygnus SK: 07-09/25 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 1 537,62 € 04.07.2025 21.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0324/25 Servisné práce SPIN 07-09/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 01.07.2025 21.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0326/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 314,90 € 01.07.2025 21.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »