Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0450/25 Telekomunikačné služby 08/2025 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 118,98 € 05.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0447/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 061,12 € 05.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0456/25 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SULE, s. r. o. 56438923 265,00 € 05.09.2025 23.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0001/25 Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TATRA ATELIÉR, s.r.o. 50759612 3 198,00 € 05.09.2025 06.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0445/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 327,50 € 04.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0441/25 Telekomunikačné služby- 08/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,18 € 04.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0443/25 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,15 € 04.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0442/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HIROPRO, spol. s r.o. 31678475 119,35 € 04.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0444/25 Prenájom kontajnera 01.09.-30.09.2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 04.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0432/25 Dodávka a oprava Tv systému. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 430,00 € 03.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0433/25 Údržba brány. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 256,00 € 03.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0437/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 985,98 € 03.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0434/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 637,29 € 03.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0438/25 Plyn 09/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 302,00 € 03.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0439/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 392,70 € 03.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0430/25 Prenájom licencie 08/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 253,75 € 03.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0435/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 425,42 € 03.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0436/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 12,59 € 03.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0431/25 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 163,47 € 03.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0440/25 Odborná prehliadka a skúška EPS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 118,08 € 03.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0427/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 645,52 € 01.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0428/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 58,83 € 01.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0455/25 Nákup postelí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 18 911,25 € 01.09.2025 03.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0424/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 280,06 € 27.08.2025 04.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0422/25 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 395,20 € 27.08.2025 04.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0426/25 Montáž a oprava elektrických zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 R & H Technik, s. r. o. 47121327 5 098,00 € 27.08.2025 04.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0421/25 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 876,67 € 27.08.2025 04.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0425/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 441,24 € 27.08.2025 04.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0419/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 822,86 € 27.08.2025 04.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0423/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 685,69 € 27.08.2025 04.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »