0360/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
111,54 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0357/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
190,40 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0356/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
1 220,51 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0350/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0353/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0346/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
339,14 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0354/25 |
Plyn 06/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 700,40 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0344/25 |
Telekomunikačné služby- 06/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0345/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0355/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
63,00 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0343/25 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0348/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 690,89 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0351/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
60,27 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0352/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0341/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
220,17 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0342/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
351,78 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0349/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
188,42 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0347/25 |
Prenájom kontajnera 01.07.-31.07.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0337/25 |
Telekomunikačné služby 06/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
123,14 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0338/25 |
Telekomunikačné služby 06/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0339/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0340/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 922,32 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0331/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
81,35 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0333/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
837,98 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0336/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
482,13 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0334/25 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2. polrok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
346,86 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0335/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 299,31 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0332/25 |
Cygnus SK: 07-09/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
1 537,62 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0324/25 |
Servisné práce SPIN 07-09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0326/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
314,90 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |