Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0280/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 318,05 € 05.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0276/25 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,15 € 05.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0277/25 Telekomunikačné služby- 05/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,18 € 05.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0275/25 Dezinsekncia v Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 395,00 € 05.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0279/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 3 939,38 € 05.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0278/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 314,00 € 05.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0281/25 Nákup čistiacich, hygienických potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 367,40 € 05.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0273/25 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 916,50 € 03.06.2025 09.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0274/25 Prenájom licencie 05/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 253,75 € 03.06.2025 09.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0272/25 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 604,42 € 03.06.2025 09.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0262/25 Vyúčtovacia faktúra na školenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 99,00 € 02.06.2025 02.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0265/25 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 160,53 € 02.06.2025 05.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0266/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 471,24 € 02.06.2025 05.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0267/25 Revízia plynových a elektrických zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 2 013,00 € 02.06.2025 05.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0263/25 Vypracovanie evidenčných listov odpadov a ročných hlásení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 270,60 € 02.06.2025 05.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0264/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 137,83 € 02.06.2025 05.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0270/25 analýza pokrmu stravovacej prevádzky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 94,25 € 02.06.2025 09.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0271/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 1 033,96 € 02.06.2025 09.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0268/25 Plyn 06/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 302,00 € 02.06.2025 09.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0269/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 229,51 € 02.06.2025 09.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0260/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 391,50 € 28.05.2025 05.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0261/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 541,51 € 28.05.2025 05.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0259/25 Servis vozidla - Ducato Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 16,48 € 27.05.2025 05.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0257/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 54,93 € 26.05.2025 02.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0258/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 431,90 € 26.05.2025 02.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0256/25 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SULE, s. r. o. 56438923 265,00 € 26.05.2025 02.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0255/25 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 310,87 € 26.05.2025 02.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0251/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 237,97 € 22.05.2025 02.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0252/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 71,60 € 22.05.2025 02.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0253/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 793,18 € 22.05.2025 02.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »