Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0283/22 Nákup kancelárského tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 932,09 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0285/22 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation s.r.o. 45391611 113,04 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0277/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 41,02 € 05.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0276/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 166,57 € 05.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0282/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 2 182,27 € 05.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0275/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 391,87 € 05.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0278/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 857,04 € 05.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0280/22 Telekomunikačné služby 03/2022 - internet CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0279/22 Daň z nehnutelnosti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 179,17 € 05.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0281/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 901,63 € 05.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0266/22 Systemová podpora Magma 01.04 - 30.06.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0263/22 Systemová podpora Magma 01.01.2022-31.03.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0273/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0272/22 Nákup pracovných odevov, obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 425,41 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0270/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 302,72 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0268/22 Plyn 04/2022 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 123,00 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0274/22 Poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné práce 01-12/2022 - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 847,00 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0269/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 323,89 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0271/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 128,88 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0267/22 BOZP a PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0264/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0254/22 Odborný seminár - Liška P. Mgr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 31954502 20,00 € 31.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0258/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 238,17 € 31.03.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0257/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 130,32 € 31.03.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0256/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 129,73 € 31.03.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0260/22 Prenájom licencie 3/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 31.03.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0259/22 Nákup vajec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 31.03.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0255/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 220,89 € 31.03.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0262/22 Objednávame si u Vás núdzové osvetlenie pre Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 772,68 € 31.03.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0261/22 Oprava práčky ELEKROLUX W3240H. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 430,20 € 31.03.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra