| 0120/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 |  | 3,60 € | 08.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0115/21 | Nákup mobilných telefónov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 |  | 495,00 € | 08.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0118/21 | Nákup PHM | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 |  | 171,07 € | 08.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0107/21 | Nákup umelých nádob . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 |  | 112,39 € | 04.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0112/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 181,14 € | 04.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0111/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 181,89 € | 04.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0106/21 | Nákup pracovných odevov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 |  | 128,21 € | 04.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0113/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 31563490 |  | 360,40 € | 04.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0114/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 |  | 82,80 € | 04.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0110/21 | Elektrická energia 1/2021-Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 |  | 183,06 € | 04.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0109/21 | Elektrická energia 1/2021-Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 |  | 145,14 € | 04.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0108/21 | Elektrická energia 1/2021-Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 |  | 2 253,19 € | 04.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0101/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 60,94 € | 03.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0100/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 19,34 € | 03.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0098/21 | Prenájom licencie 01/2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | RASAX alfa, spol. s r.o. | 35690003 |  | 247,56 € | 03.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0105/21 | Plyn 02/2021 - Css, Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 |  | 529,00 € | 03.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0099/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 |  | 180,32 € | 03.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0097/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 |  | 340,33 € | 03.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0102/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 |  | 113,07 € | 03.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0104/21 | Servis chladiarenských zariadení. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar | 35414791 |  | 158,40 € | 03.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0103/21 | Ročný prístup na on-line portálu Verejná správa SR 01.02.-31.01.2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 |  | 165,00 € | 03.02.2021 |  |  | 15.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0079/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 |  | 1 195,01 € | 01.02.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0088/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 62,78 € | 01.02.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0087/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 138,17 € | 01.02.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0089/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poprad Trading s.r.o. | 51189437 |  | 270,90 € | 01.02.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0094/21 | Servis výťahov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 |  | 212,99 € | 01.02.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0092/21 | Nákup pracovných odevov a obuvi. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 |  | 231,90 € | 01.02.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0096/21 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 |  | 113,04 € | 01.02.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0095/21 | Platba za zabezpečenie prac. zdrav. služby -1. polrok 2021 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MEDISON, s.r.o. | 36679135 |  | 338,40 € | 01.02.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0091/21 | Nákup posypovej soli. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 |  | 248,00 € | 01.02.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra |