| 0172/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 64,84 € | 01.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0171/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 244,49 € | 01.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0173/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poprad Trading s.r.o. | 51189437 |  | 192,10 € | 01.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0177/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 |  | 316,05 € | 01.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0170/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 31563490 |  | 339,36 € | 01.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0178/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 |  | 295,77 € | 01.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0169/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 |  | 41,40 € | 01.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0165/21 | Odborný seminár . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 |  | 37,00 € | 01.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0175/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | HO&PE FAMILY,s.r.o. | 44360991 |  | 638,47 € | 01.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0168/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 |  | 142,90 € | 01.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0167/21 | Nákup overálov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 |  | 24,84 € | 01.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0176/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 895,95 € | 01.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0174/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poľnohospodárske družstvo, Batizovce | 00199630 |  | 440,00 € | 28.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0162/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 |  | 676,60 € | 23.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0163/21 | Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia - plynový kotol Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MESTO SVIT | 00326607 |  | 33,00 € | 23.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0164/21 | Nákup jednorazových rukavíc - ÚEOČ-Sp. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KZLM-Tilia,s.r.o., | 36369209 |  | 18,94 € | 22.02.2021 |  |  | 25.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0159/21 | Nákup zdravotníckych pomôcok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Forgáč-olympia | 35275171 |  | 800,40 € | 22.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0160/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 46,85 € | 22.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0161/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 |  | 186,81 € | 22.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0158/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 |  | 3 527,77 € | 22.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0157/21 | Nákup pečiatok , materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TOPART 96 | 31727468 |  | 66,18 € | 22.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0153/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 |  | 470,15 € | 19.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0155/21 | Oprava  automobilu DUCATO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. | 46741801 |  | 161,24 € | 18.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0154/21 | Výroba zábradlia v budove Kaštieľ. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | L.K.I. s.r.o. | 44268599 |  | 467,00 € | 18.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0156/21 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 |  | 83,76 € | 18.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0152/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 |  | 48,00 € | 18.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0146/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 |  | 336,51 € | 18.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0150/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 173,33 € | 18.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0149/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 326,98 € | 18.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0148/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poprad Trading s.r.o. | 51189437 |  | 66,24 € | 18.02.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra |