| 0271/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 |  | 2 306,33 € | 26.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0270/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 1 873,24 € | 26.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0262/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 31563490 |  | 264,90 € | 25.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0263/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 |  | 270,84 € | 25.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0265/21 | PZP  OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.04.2021-30.06.2021 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 |  | 76,25 € | 25.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0264/21 | Poistenie majetku 01.04.-30.06.2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 |  | 580,18 € | 25.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0257/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 127,59 € | 24.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0256/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 32,81 € | 24.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0259/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 |  | 317,22 € | 24.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0255/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 |  | 517,86 € | 24.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0258/21 | Poistenie mot. vozidiel - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.04.2021-30.06.2021 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 |  | 241,53 € | 24.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0260/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 |  | 180,32 € | 24.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0254/21 | Nákup záhradného substratu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Záhradkárske potreby - Peter Havaš | 35417749 |  | 200,26 € | 24.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0261/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 |  | 218,67 € | 24.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0253/21 | Nákup maliarských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 |  | 207,54 € | 24.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0251/21 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 |  | 49,47 € | 23.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0249/21 | Nákup germicídného žiariča - Nadácia SPP. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 |  | 450,00 € | 23.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0252/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 |  | 48,00 € | 23.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0250/21 | Vodné - Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Podtatr.vodár. spol.a.s. | 36500968 |  | 2 626,52 € | 23.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0248/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | HO&PE FAMILY,s.r.o. | 44360991 |  | 219,90 € | 22.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0247/21 | Odborný seminár. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 |  | 30,00 € | 22.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0245/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 255,08 € | 18.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0244/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 116,09 € | 18.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0243/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 31563490 |  | 8,06 € | 18.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0246/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 |  | 41,40 € | 18.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0242/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MILK-AGRO,s.r.o. | 17147786 |  | 403,45 € | 18.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0241/21 | Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 |  | 23,00 € | 18.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0239/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 |  | 131,88 € | 17.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0240/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 |  | 386,72 € | 16.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0233/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 48,73 € | 16.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra |