| 1157/21 | Nákup tatrafanu - ÚOČ. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 |  | 10,94 € | 07.12.2021 |  |  | 08.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1132/21 | Nákup dverí , klučiek . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 |  | 332,45 € | 03.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1136/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 |  | 341,00 € | 03.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1134/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 |  | 306,74 € | 03.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1135/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MILK-AGRO,s.r.o. | 17147786 |  | 477,15 € | 03.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1131/21 | Nákup čistiacích prostriedkov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 |  | 94,78 € | 02.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1130/21 | Nákup obruskov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 |  | 45,61 € | 02.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1127/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 440,94 € | 02.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1126/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 300,90 € | 02.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1128/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poprad Trading s.r.o. | 51189437 |  | 240,00 € | 02.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1125/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 31563490 |  | 253,42 € | 02.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1129/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 |  | 19,80 € | 02.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1120/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 |  | 338,06 € | 02.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1119/21 |  | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 |  | 96,01 € | 02.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1118/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 |  | 252,14 € | 02.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1133/21 | Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 |  | 123,50 € | 01.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1124/21 | Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 |  | 6,51 € | 01.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1123/21 | Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 |  | 461,50 € | 01.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1122/21 | Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 |  | 130,00 € | 01.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1116/21 | Prenájom licencie 11/2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | RASAX alfa, spol. s r.o. | 35690003 |  | 247,56 € | 01.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1117/21 | Dodávka plynu 12/2021 - Css , Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 |  | 529,00 € | 01.12.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1121/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 |  | 193,51 € | 30.11.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1114/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 262,92 € | 30.11.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1113/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 71,35 € | 30.11.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1112/21 | Nákup ovocia a zeleniny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 |  | 354,66 € | 30.11.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1111/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 |  | 29,30 € | 30.11.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1110/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 |  | 298,30 € | 30.11.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1115/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 |  | 596,00 € | 30.11.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1101/21 | Vyúčtovacia faktúra za nočné stolíky | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 |  | 975,00 € | 29.11.2021 |  |  | 30.11.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 1106/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hossa family, s. r. o. | 44360991 |  | 229,07 € | 29.11.2021 |  |  | 29.12.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra |