Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0162/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 676,60 € 23.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0153/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 470,15 € 19.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0163/21 Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia - plynový kotol Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 33,00 € 23.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0155/21 Oprava automobilu DUCATO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 161,24 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0154/21 Výroba zábradlia v budove Kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 L.K.I. s.r.o. 44268599 467,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0161/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 186,81 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0158/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 3 527,77 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0156/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83,76 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0157/21 Nákup pečiatok , materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TOPART 96 31727468 66,18 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0152/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0146/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 336,51 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0150/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 173,33 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0149/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 326,98 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0142/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 20,59 € 17.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0140/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 44,61 € 16.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0133/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 64,66 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0132/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 126,02 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0148/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 66,24 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0139/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 155,88 € 16.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0147/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0134/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 391,47 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0143/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 391,80 € 17.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0145/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 124,32 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0131/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 918,85 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0137/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 362,49 € 15.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0141/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 169,69 € 16.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0144/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 17.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0138/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 201,74 € 15.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0136/21 Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 192,00 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0135/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 114,47 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »