Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0739/21 Telekomunikačné služby 07/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,00 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0738/21 Telekomunikačné služby 07/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,60 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0743/21 Telekomunikačné služby 07/2021 . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 8,44 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0742/21 Telekomunikačné služby 07/2021 . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0741/21 Telekomunikačné služby 07/2021 -Css, Útulok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0744/21 Telekomunikačné služby 07/2021 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 114,61 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0618/21 Telekomunikačné služby 06/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0617/21 Telekomunikačné služby 06/2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 61,40 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0528/21 Telekomunikačné služby 05/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0539/21 Telekomunikačné služby - ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 59,65 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0645/21 Systémová podpora programu Magma 3.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0949/21 Systémová podpora programu Magma 3.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0360/21 Systémová podpora programu Magma 2.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 21.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0653/21 Systémová podpora programu Magma 2.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0037/21 Systémová podpora programu Magma 1.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0295/21 Systémová podpora programu Magma 1.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1198/21 Systemová podpora Magma 4 štvrťrok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 20.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0967/21 Systemová podpora Magma 01.10.-31.12.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0824/21 Supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 202,50 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1188/21 Supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 107,50 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1085/21 Supervízia . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 195,00 € 22.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1187/21 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 278,83 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0498/21 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 01.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0820/21 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0179/21 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0001/21 Stravné poukážky podľa kolektívnej zmluvy na rok 2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 8 184,25 € 08.12.2021 13.01.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0777/21 Stolný mixér TEFAL ULTRA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 189,00 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1056/21 Stočné - CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 2 742,44 € 11.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0704/21 Stavebné práce podľa krycieho listu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 2 232,86 € 28.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0395/21 Stavebné práce - spevnenie plochy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 455,16 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »