Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0624/22 Výmena sil. vyl. KD a zál. zdroja- Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 752,16 € 25.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0623/22 Výmena oleja a tlačítka na výťahu - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 312,00 € 25.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0649/22 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 223,66 € 02.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0920/22 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 223,66 € 02.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0419/22 Odborná skúška výťahu- Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 216,00 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0418/22 Odborná skúška výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 162,00 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0417/22 Odborná skúška výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 162,00 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0416/22 Montáž tlačidla na výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,98 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0358/22 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 223,66 € 03.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0341/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 296,14 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0300/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 239,93 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0269/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 323,89 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0430/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 263,44 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0408/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 254,30 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0356/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 211,46 € 02.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0529/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 173,76 € 20.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0509/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 448,44 € 15.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0469/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 216,61 € 02.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0560/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 359,94 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0587/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 264,68 € 12.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0616/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 402,24 € 21.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0642/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 257,98 € 02.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0682/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 277,19 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0714/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 284,90 € 24.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0796/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 210,39 € 21.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0769/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 334,62 € 12.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0735/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 448,69 € 05.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0048/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 212,68 € 20.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0014/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 166,10 € 12.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1242/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 386,73 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »