Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0483/21 Nákup dverí, klučiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 210,88 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0959/21 Nákup tovaru podľa farktúry - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 673,76 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1066/21 Nákup dverí Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 714,00 € 18.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0238/21 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 174,00 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0559/21 Nákup materiálu - drevo na lavičky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 60,29 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1132/21 Nákup dverí , klučiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 332,45 € 03.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1182/21 Servis výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 192,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1183/21 Dezinfekcia výťahu schindler. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 1 362,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0094/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0421/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0487/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 14,45 € 27.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1025/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1092/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 143,78 € 24.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0711/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 31.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1209/21 Nákup bezzápachových košov z príslušenstvom . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANIMAT SK s. r. o. 50246941 1 736,80 € 27.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0865/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 590,54 € 21.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0911/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 291,41 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1000/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 787,15 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1079/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 398,30 € 19.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1067/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 503,96 € 18.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0323/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 172,20 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0281/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 17,82 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0448/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 496,61 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1170/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 372,41 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1125/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 253,42 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0056/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 327,12 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0113/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 360,40 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0170/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 339,36 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0273/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 188,08 € 29.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0262/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 264,90 € 25.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »