Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0536/21 Poistenie majetku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0542/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 284,30 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0537/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0534/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 538,48 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0533/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 397,53 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0538/21 Vyúčtovanie plynu 05/2021 -Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 236,99 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0531/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 90,16 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0530/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 443,39 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0535/21 Školenie 07.06.2021 "Výpočty a plán opatrovania". Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TATRA AKADÉMIA , o.z. 42142946 800,00 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0532/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 264,84 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0523/21 Monitorovanie kanalizácie . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARPROG a.s. 36168335 104,16 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0522/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 330,20 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0529/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,00 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0528/21 Telekomunikačné služby 05/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0521/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 23,82 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0526/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 078,35 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0525/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021 - Útulok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 187,10 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0524/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 121,60 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0519/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 182,39 € 03.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0518/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 225,32 € 03.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0517/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 62,10 € 03.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0520/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 104,16 € 03.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0515/21 Nákup germicídných žiaričov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 809,60 € 03.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0511/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 63,24 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0510/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 75,43 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0516/21 Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov v Css Batizovce a Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 276,84 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0514/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 386,23 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0507/21 Prenájom licencie 5/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0512/21 Plyn 6/2021 Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0509/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 81,50 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra