Faktúra č. 1131/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1131/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup skrine na dokumenty .
  • Dátum doručenia: 20.12.2018
  • Celková hodnota: 949,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 112/2018
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
112/2018 Objednávame si u Vás skriňu na dokumenty so zvýšenou protipožiarnou ochranou. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 EMPORO,s.r.o. 44562195 1 000,00 € 19.12.2018 22.12.2018 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť