Faktúra č. 1082/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1082/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup nábytku - Kaštiel.
  • Dátum doručenia: 11.12.2018
  • Celková hodnota: 14 999,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 103/2018
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
103/2018 Objednávame si u Vás nábytok podľa vlastného výberu - skrine, nočné stoliky, konferenčné stoliky, kresielka, botníky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marián Lukáčik - TONYO 31236723 15 000,00 € 23.11.2018 28.11.2018 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť