Faktúra č. 1044/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1044/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarské a natieračské práce v budove kaštieľ.
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 8 430,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/2019 Objednávame si u Vás maľby a nátery v budove kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 10 000,00 € 05.12.2019 13.12.2019 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť