Faktúra č. 1044/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SOVUS s.r.o.
- IČO: 31655866
- Adresa: Hraničná 3695/31, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1044/19
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarské a natieračské práce v budove kaštieľ.
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 8 430,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/2019
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101/2019 | Objednávame si u Vás maľby a nátery v budove kaštieľ. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 10 000,00 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |