Faktúra č. 1023/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1023/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 550,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 099/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
099/2019 Objednávame si u Vás aktívne matrace SY 400. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 550,80 € 04.12.2019 06.12.2019 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť