Faktúra č. 1021/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1021/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup zástenového vozíka.
  • Dátum doručenia: 23.11.2018
  • Celková hodnota: 630,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 096/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
096/2018 Objednávame u Vás zástenový vozík CP 231018.08, teleskopické rameno otočné, záves Trevira 2ks/farba broskyňová 01, piesková 09/ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 630,14 € 26.10.2018 30.10.2018 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť