Faktúra č. 1020/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1020/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup koberca.
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 1 519,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 100/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100/2019 Objednávame si u Vás kobercovú krytinu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILAN BARGER, Metrový textil a koberce 14281082 1 520,00 € 05.12.2019 13.12.2019 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť