Faktúra č. 1009/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1009/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup chladničky Gorenje.
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 249,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/2019 Objednávame si u Vás chladničku GORENJE. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 NAY ELEKTRODOM 35739487 300,00 € 06.12.2019 13.12.2019 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť