Faktúra č. 1004/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1004/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce .
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 121,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 098/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
098/2019 Objednávame u Vás opravu a servis plastových okien a dverí Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Progres Tatry, s. r.o. 47515538 121,20 € 04.12.2019 06.12.2019 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť