Faktúra č. 0991/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0991/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 379,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 091/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
091/2019 Objednávame si u Vás kovové zahradzovacie stĺpiky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marián Lukáčik - TONYO 31236723 600,00 € 28.11.2019 03.12.2019 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť