Faktúra č. 0991/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Marián Lukáčik - TONYO
- IČO: 31236723
- Adresa: SNP 264/3, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0991/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 379,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 091/2019
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091/2019 | Objednávame si u Vás kovové zahradzovacie stĺpiky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Marián Lukáčik - TONYO | 31236723 | 600,00 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |