Faktúra č. 0964/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0964/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 11.11.2020
  • Celková hodnota: 1 526,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/053
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/053 Objednávame si u Vás vinylové rukavice. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Forgáč-olympia 35275171 2 500,00 € 13.05.2020 19.05.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť