Faktúra č. 0921/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0921/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Kovanie Michaela WC
  • Dátum doručenia: 30.10.2020
  • Celková hodnota: 234,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/105
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/105 Objednávame si u Vás kovanie Michaela Biela wc Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ján Ondoš BOND zámková technika Poprad 10724672 300,00 € 26.10.2020 04.11.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť