Faktúra č. 0905/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0905/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž roliet.
  • Dátum doručenia: 18.10.2018
  • Celková hodnota: 1 125,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 090/2018
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
090/2018 Objednávame u Vás dodávku a montáž roliet na zákazku - 27 ks v hodnote 1 125 €. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 1 125,00 € 08.10.2018 16.10.2018 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť