Faktúra č. 0899/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0899/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce - vestibul Kaštiel.
  • Dátum doručenia: 25.10.2022
  • Celková hodnota: 997,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0111/22
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0111/22 Objednávame si u Vás maliarske práce - vestibul Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Hudák 41576284 997,30 € 17.10.2022 21.10.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť