Faktúra č. 0859/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0859/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracovný materiál pre ergoterapiu.
  • Dátum doručenia: 05.10.2018
  • Celková hodnota: 246,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 080/2018
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
080/2018 Objednávame u Vás nákup hliny, glazúr a farieb podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 400,00 € 17.09.2018 21.09.2018 Objednávka
Tlačiť