Faktúra č. 0835/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0835/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž PVC.
  • Dátum doručenia: 05.10.2020
  • Celková hodnota: 5 841,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/092
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/092 Objednávame si u Vás dodávku a montáž PVC. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LINOTEX Poprad, s.r.o. 36448672 6 000,00 € 17.09.2020 19.09.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť