Faktúra č. 0812/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0812/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava a nastavenie okenných žalúzií a roliet.
  • Dátum doručenia: 29.09.2020
  • Celková hodnota: 588,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/073
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/073 Objednávame u Vás opravu a nastavenie okenných žalúzií a roliet. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 600,00 € 13.07.2020 24.07.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť