Faktúra č. 0802/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0802/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 12/2023- Pevná linka , internet
  • Dátum doručenia: 10.01.2024
  • Celková hodnota: 121,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4150520825
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť