Faktúra č. 0802/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0802/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracovný materiál pre ergoterapiu.
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 273,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 086/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
086/2019 Objednávame u Vás nákup hliny, glazúr a farieb podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 300,00 € 27.09.2019 03.10.2019 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť