Faktúra č. 0780/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0780/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží.
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 113,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 201784
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť