Faktúra č. 0736/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0736/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorazových rúšok.
  • Dátum doručenia: 02.09.2020
  • Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/082
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/082 Objednávame si u Vás jednorazové ochranné rúška- 3 vrstvové - 500kusov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 192,00 € 31.08.2020 09.09.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť