Faktúra č. 0722/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0722/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava sušičky.
  • Dátum doručenia: 22.08.2018
  • Celková hodnota: 986,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 065/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
065/2018 Objednávame si u Vás opravu sušičky Elektrolux. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 990,00 € 23.07.2018 31.07.2018 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť