Faktúra č. 0721/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0721/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup rolovriec PC
  • Dátum doručenia: 17.12.2024
  • Celková hodnota: 485,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0008/24
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0008/24 Objednávame si u Vás Rolo vrecia . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 3 500,00 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť