Faktúra č. 0695/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0695/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kotla v Útulku Svit.
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 319,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0114/23
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0114/23 Objednávame si u Vás opravu kotla v Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 319,40 € 16.11.2023 21.11.2023 Objednávka
Tlačiť