Faktúra č. 0674/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0674/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan.
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 24 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0107/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť