Faktúra č. 0641/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0641/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 15.12.2025
  • Celková hodnota: 475,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0144/25
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0144/25 Objednávame si u Vás údržbársky tovar. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 475,40 € 11.12.2025 18.12.2025 Objednávka
Tlačiť