Faktúra č. 0626/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0626/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava stoličkového výťahu.
  • Dátum doručenia: 08.12.2025
  • Celková hodnota: 335,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0140/25
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0140/25 Objednávame si u Vás opravu a servisnú prehliadku zdvíhacieho zariadenia - stoličkovy výťah. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VELCON spol. s.r.o. 36056677 335,05 € 27.11.2025 10.12.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť