Faktúra č. 0621/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0621/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Montáž a oprava elektrických zariadení.
  • Dátum doručenia: 04.12.2025
  • Celková hodnota: 547,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0139/25
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0139/25 Objednávame si u Vás montáž el. zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 546,99 € 01.12.2025 10.12.2025 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
Tlačiť