Faktúra č. 0617/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0617/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Webinár: Informačný systém - Liška
  • Dátum doručenia: 17.10.2023
  • Celková hodnota: 82,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0105/23
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0105/23 Objednávame si u Vás školenie VO - Mgr.Líška P. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ProWise, a. s. 51871998 82,80 € 16.10.2023 18.10.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť