Faktúra č. 0614/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0614/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Sieťky na okná a izolačné dvojsklo.
  • Dátum doručenia: 16.10.2023
  • Celková hodnota: 226,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0086/23
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0086/23 Objednávame si u Vás sieťky na okná a izolačné dvojsklo. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 226,00 € 25.08.2023 04.09.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť