Faktúra č. 0605/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0605/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kontajnera 01.07.-31.07.2022.
  • Dátum doručenia: 15.07.2022
  • Celková hodnota: 100,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 55AM00006223
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
55AM00006223 Zmluva o prenájme 55AM00006223 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX CONTAINER-HANDELSGELLSCHAFT m.b.H FN41572K Nájmy a prenájmy 0,00 € 04.03.2021 09.03.2021 04.03.2022 08.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
Tlačiť