Faktúra č. 0599/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0599/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka a skúška EPS , výmena akumulátora
  • Dátum doručenia: 25.11.2025
  • Celková hodnota: 307,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2014
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť