Faktúra č. 0598/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0598/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 25.11.2025
  • Celková hodnota: 330,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0136/25
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0136/25 Objednávame si u Vás servisne práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 330,50 € 20.11.2025 28.11.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť